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关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

【时 效 性】 【颁布日期】
【颁布单位】 175 【实施日期】 内控制度
【法规层次】 112 【文  号】 全国
【首选类别】 【次选类别】
【其它类别】 【其它类别】
【关 键 字】

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自201211日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

附件:企业内部控制审计指引实施意见

中国注册会计师协会

二○一一年十月十一日

附件下载:企业内部控制审计指引实施意见

主办单位:北京京人教育科技有限公司
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